收到材料發票怎麼做賬
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材料入庫,發票未到,做暫估入帳
借:原材料暫估價
貸:應付帳款-**單位
2、月底發票到,將暫估紅衝做:
借:原材料暫估價(紅字)
貸:應付帳款-**單位(紅字)
同時做:(未付款)
借:原材料--**材料
借:應交税費-應交增值税:進項税
貸:應付帳款-**單位
付材料款做
借:應付帳款-**單位
貸:銀行存款。
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