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有進項沒有銷項怎麼申報

有進項沒有銷項怎麼申報

賬目收入填寫,做到賬表相符。在收入欄目中填0,在進項上按認證的進項發票上註明的稅額填寫。

正常進行納稅申報啊,沒有銷項,就零申報,有進項,如果增值稅專用發票認證過了,就申報作進項留抵,留待下個月繼續抵扣,如果沒有進行增值稅專用發票認證,就在下個月進行認證,一併抵扣就行。

進項稅和銷項稅是針對“增值稅”的,本期銷項稅減去進項稅再乘以增值稅稅率,就等於本期應交增值稅。

應交增值稅=(銷項稅額-進項稅額)*增值稅稅率

標籤: 銷項 進項 申報
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