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有关冲红的知识大全

电子发票冲红什么意思
  • 电子发票冲红什么意思

  • 发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整帐目。受理审核要求:(一)收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票;(二)收付款双方都已入账的冲红发票处理。付款方凭其...
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跨年发票冲红怎么操作
  • 跨年发票冲红怎么操作

  • 跨年发票冲红操作办法:在开票系统填写红字发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。开具的销项负数发票账务处理是,借:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款等科目。同时,借:库存商品,贷:主营业务成本。...
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跨年电子发票如何冲红
  • 跨年电子发票如何冲红

  • 电子发票可以直接进行跨年红冲,发票红冲主要是用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,将原有凭证冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,如果出现跨月红冲就需要开具红字发票。发票红冲主要有四个流程分别是:(1)记录需要红冲的发票号码以及代码;(2)纳税人进入防伪开票并进入普通发...
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已抵扣的发票怎么冲红
  • 已抵扣的发票怎么冲红

  • 先与销售方取得联系,在购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单,做好了的申请单还需申请单导出,导出到桌面并拷到U盘,把相应资料的复印件加盖单位的公章,写上与原件一致字样,带上U盘和资料到税务局,会开一份正式的负数发票通知单,再正常做账即可。发票是指一切单位和个人在购销...
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发票冲红是什么意思
  • 发票冲红是什么意思

  • 发票冲红,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票并且需要调整账目的意思。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。收付款双方都未入账的冲红发票处理。收款方应将需冲红发票收回,并在发票各联上加盖“作废”字样后,按正确的金额重新开具发票。...
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小规模冲红发票怎么申报
  • 小规模冲红发票怎么申报

  • 小规模冲红发票申报:小规模纳税人开具红字发票后,按照红字冲减后的实际销售额跟销项税额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,实际销售额跟销项税额是负数的话,要去税务大厅填表申报,因为申报系统不允许单位自己保存负数申报表。...
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发票冲红和作废的区别
  • 发票冲红和作废的区别

  • 发票冲红和作废,都是对企业开具的发票进行补充修改的一种形式,两者的区别在于使用的期间,如果是当月的发票,当月发现错误,则可以直接作废,然后重新开具正确金额的发票,如果是以前期间的发票,跨月发现作废的情况,则需要开具红字发票进行修改。...
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被冲红的发票查的到吗
  • 被冲红的发票查的到吗

  • 被冲红的发票查的到,在国家税务总局全国增值税发票查验平台即可查到;被冲红的发票表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审...
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跨月发票怎么冲红啊
  • 跨月发票怎么冲红啊

  • 发票跨月冲红的步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可。红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证。根据国税总...
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发票的冲红与作废有什么区别
  • 发票的冲红与作废有什么区别

  • 增值税发票冲红跟作废本质上的区别:1、冲红是指发票有误或开错是跨月的,比如1月份开出的发票在2月份发现有误或开错,对方不收发票退回,还需通过税局办理相关手续才可以做一个红冲抵销后,再开具一张交易内容相同的正确发票;2、.对于当月开具的增值税发票出现开错或客户退票的,就...
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发票可以冲红几次
  • 发票可以冲红几次

  • 发票冲红表示原先开的发票有误或者是需要更正、重新开发票调整账目,它只可以冲红一次。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中所开具和收取的业务凭证,它是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。对于公司来讲,发...
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跨年发票冲红处理怎么操作
  • 跨年发票冲红处理怎么操作

  • 1、专票,需要开具红票,专票没认证的话是开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》,要是认证了收票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》后开红票,开完红票重开正确的。2、普票,可以直接申请开具红票。3、会计上小企业会计准则可以不做追溯调整直接计入当期损益或是使用...
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关于增值税普通发票冲红的流程
  • 关于增值税普通发票冲红的流程

  • 第一步:登录开票系统,点击“发票管理”→“发票开具管理”→“发票填开”→“普通发票填开”,会弹出“发票号码确认”的窗口,确认后就打开发票填开的界面。第二步:点“红字”按钮。第三步:同样填好“发票代码”、“发票号码”,然后点“下一步”。第四步:核对弹出的窗口的信息,确定...
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发票对方已认证怎么冲红
  • 发票对方已认证怎么冲红

  • 1、先与销售方取得联系;2、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给...
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已认证的发票怎样冲红
  • 已认证的发票怎样冲红

  • 如果想要将已认证的发票冲红,首先先与销售方取得联系,在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单。然后做好了的申请单还需申请单导出,导出到桌面并拷到U盘;然后把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印...
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跨月的增值税专用发票怎么冲红
  • 跨月的增值税专用发票怎么冲红

  • 增值税专票开红票,一般没有认证开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》,认证后是认证方也就是购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》,申请审批后,对方下载信息后开具红票。...
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普通发票冲红怎么操作
  • 普通发票冲红怎么操作

  • 发票怎么红冲是很多财务新手都比较感兴趣的话题,下面来聊聊怎么红冲普通发票1、当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废步骤如下:发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废2、跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红步骤如下:点击发票管理-发票填开-...
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冲红凭证怎么记账
  • 冲红凭证怎么记账

  • 红字记账联,金额为负数。使用手工记账的,用红笔以负数登记。在记账以后,如果在当年内发现记账凭证所记的科目或金额有错时,可以采用红字更正法进行更正。所谓红字更正法,即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证,据以用红字登记入账,冲销原有的错误记录;同时再用蓝字填制一...
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冲红的发票怎么做账
  • 冲红的发票怎么做账

  • 做帐的过程中,有可能出现登记错误,或者是企业的财务数据需要更正,这时就需要用到红字冲销法等会计专用的方法,分享一下红字冲销法的做帐方法:1、首先,在财务上,红字冲销法(又称红字调整法),是先用红字填制一张与登记错误的记账凭证完全相同的记账凭证。2、登记相关的账户,因为红色在...
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怎么知道电子发票有没有被冲红
  • 怎么知道电子发票有没有被冲红

  • 现在并没有任何一个系统可以查验电子普通发票是否已经被红字冲销。查验发票有两个方法:1、扫描发票上的二维码;2、将发票代码、发票号码、开票日期、开票金额等信息输入查验系统。一张被冲红的电子普通发票,在国家税务总局全国增值税发票查验平台上显示的结果中并没有表明电...
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冲红的发票税款怎么办
  • 冲红的发票税款怎么办

  • 发票冲红以后的税费不是退回,而是从发生销售货物退回或者折让当期的销项税额中扣减或从发生购进货物退出或者折让当期的进项税额中扣减。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关...
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发票两年了能冲红吗
  • 发票两年了能冲红吗

  • 两年的发票不能冲红,发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整账目,增值税专用发票超过认证期未认证的,不得再认证抵扣。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依...
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税票冲红什么意思
  • 税票冲红什么意思

  • 红冲发票,就是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了。增值税普通发票与增值税专用发票通常被人们称为普票与专票,而两种票据主要是根据企业是否是一般纳税人决定,普票只用来记账,专票的一部分可以用来抵扣税,用数量来解...
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普通发票如何冲红
  • 普通发票如何冲红

  • 普通发票冲红的操作步骤如下:1、打开税控发票开票软件;2、点击发票管理;3、若未进行发票读入,可以先点击“发票读入”,确认读入发票信息;4、若发票已读入,点击“发票填开”,选择“电子增值税普通发票填开”;5、查看当前发票代码、号码,确认无误后点击“确认”;6、填写发票内容,注意记...
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电子普通发票如何冲红
  • 电子普通发票如何冲红

  • 1、在手机上打开开票应用,登录后,可以在主页上看到发票红冲。2、对于是否出现错误的情况,我们可以通过本月已经开出的发票进行查看。3、在查询的结果中,确定错误的,可通过该发票的右上角,进入发票红冲,并进行确认。4、这时系统会对发票进行校验,通过后就进行红冲的实操了,可以手动...
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